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Description Girly et romantique, ce papier peint s'inscrit dans la tendance enfant nature. Dans des nuances douces de mauve et rose sur fond blanc, vous découvrirez des fleurs et des feuillages variés et rapprochés comme sur un tissu façon Liberty.

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NB: Cliquez sur l'image pour agrandissement. Les couleurs pouvant varier d'un écran à l'autre, vous pouvez demander un échantillon.

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Si, en matière de transaction commerciale, le bon de commande n'est pas obligatoire, contrairement à une facture par exemple, son utilisation est largement admise. Ce document signé par les deux parties fixe un cadre juridique et commercial précis à une opération entre une entreprise et un client, et officialise un engagement réciproque. À quoi sert un bon de commande? Un bon de commande est un document commercial qui fait office de contrat de vente. Il est la preuve écrite qu'une commande est effectuée entre un client et un fournisseur. Le bon de commande précise et détaille l'objet d'une opération commerciale. Il doit être signé par les deux parties. Le bon de commande est indispensable autant pour le client que pour le fournisseur car, une fois signé, il devient un document qui entraîne des obligations réciproques. D'une part, l'entreprise fournisseur s'engage à livrer le produit (ou la prestation) mentionné dans ce document commercial, et, d'autre part, le client s'engage à réceptionner la commande et à la payer.

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Cela signifie que les achats dont le coût total futur est inconnu – les frais de publicité et les frais juridiques, par exemple – ne peuvent pas être achetés à l'aide d'un bon de commande (une simple facture fera l'affaire. ) Dans un souci d'efficacité et de simplicité, les entreprises fixent également souvent un seuil de coût inférieur pour l'émission de celui-ci. Par exemple, votre entreprise peut décider qu'il est plus efficace si toutes les commandes inférieures à 500€ n'en utilisent pas.

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De la prise de commande à la facturation, les documents commerciaux utilisés par les entreprises ne doivent pas être établis à la légère. Bons de commande, factures et autres conditions générales de vente obéissent en effet à des règles impératives qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, sont parfois assorties de sanctions pénales. Voici un point sur les mentions à faire figurer dans ces documents. Le bon de commande La vente de biens ou de marchandises commence généralement par la rédaction d'un bon de commande. Un document qu'il est d'ailleurs prudent d'établir et de faire signer au client pour éviter une contestation ultérieure sur l'existence et l'objet de la commande. À cet égard, le bon de commande doit mentionner la nature et la quantité de biens vendus, le prix et la TVA applicable. Il peut aussi indiquer la date de livraison. Les conditions générales de vente peuvent également être inscrites au recto du bon de commande. Une fois ce bon de commande signé, acheteur et vendeur sont, en principe, engagés, le premier à retirer la marchandise et à payer le prix, le second à la livrer dans les conditions prévues.

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La signature du bon de livraison vaut alors comme une acceptation de la marchandise. Les mentions obligatoires d'un bon de livraison: → les informations relatives à l'identité du fournisseur, à savoir le nom et la forme sociale de l'entreprise, son numéro RCS et son lieu d'immatriculation, l'adresse de son siège social ainsi que le montant de son capital social; → l' identité et les coordonnées du client, le numéro de la commande indiquée dans le bon de commande; → la date ainsi que le lieu de la livraison; → la description, la nature, le nombre et le prix de chaque produit livré, avec le total HT et le montant de la TVA appliquée. 4 – Qu'est-ce qu'une facture? Définition, utilité et conséquences. La facture est un document attestant un achat ou une vente de biens ou de services. Il s'agit d'un document à la fois commercial, comptable et juridique. Elle est la preuve juridique d'une transaction financière, elle sert de justificatif comptable et elle sert aussi de support à l'exercice des droits sur la TVA.

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Lire aussi: Comment annuler une facture fournisseur en comptabilité? Rapprochement de facture: exemple Un centre médical passe une commande fournisseur avec une ligne pour 800 masques au prix unitaire de 4, 95 €. La commande fournisseur est approuvée et envoyée. Le fournisseur reçoit la commande et expédie 800 masques. Le centre médical entre un bon de livraison de marchandises pour 800 masques au prix unitaire de 4, 95 €. Le coût de stock des masques est mis à jour avec ce prix. 2e cas de figure: le centre médical reçoit une facture arrive pour 800 masques au prix unitaire de 5, 20 €. Selon la politique du statut juridique de l'entreprise, celle-ci peut admettre une tolérance de prix net en pourcentage: La tolérance est de 10%: le prix unitaire net maximal acceptable est de 5, 44 €. La facture est rejetée. La tolérance est de 5%: le prix unitaire net maximal acceptable est de 5, 19 €. La facture est validée. Lorsque vous entrez ces informations de facturation, un écart de rapprochement de prix est identifié et vous pouvez enregistrer la facture en attendant que l'écart soit résolu.

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Ce pointage est nécessaire afin de pouvoir justifier: la charge enregistrée en comptabilité; le compte de résultat. Si elle n'est pas obligatoire, cette vérification en interne demeure indispensable pour la bonne gestion de l'entreprise. Ce processus de mise en correspondance détermine si: La facture peut être acceptée. Les articles de ligne de la facture peuvent être acceptés sur la base des détails spécifiés dans les documents de référence, comme bons de commande et de livraison. Les articles de ligne de la facture peuvent être acceptés sur la base des détails spécifiés sur la facture. La facture est rejetée Pour rappel, les informations contenues dans ces trois pièces comptables doivent être exactement identiques. Toute différence constatée (appelée écart de rapprochement) doit être comparée aux tolérances spécifiées. Si un écart de rapprochement dépasse le pourcentage ou le montant de tolérance, cela entraîne un rejet de facture, qui est alors renvoyée au fournisseur avec une demande de facture corrigée.

Il faut veiller à ce que tous les termes soient bien lisibles. Pour que l'accord soit entériné, la société devra veiller à ce que le bon lui soit retourné tamponné et signé. La mention selon laquelle le client a pris connaissance des CGV peut apparaître au verso. Cela apparait près du cadre réservé à la signature. S'agissant des prestations de service ou produit dont la réalisation est complexe, il est possible d'établir un devis détaillant le bien ou le service, avant de passer la commande. Lorsque la prestation est constituée d'une série de prestation, l'établissement d'un devis, détaillant le bien ou les services ainsi qu'une estimation du prix, est obligatoire. Les mentions obligatoires Lorsque le devis est obligatoire, ce dernier devra faire apparaître plusieurs mentions telles que: la date, le nom et l'adresse de la société, le nom du client, le lieu d'exécution de la prestation, le détail de chaque prestation et/ou produit en quantité et en prix unitaire, les frais de déplacement, le prix total hors taxes et TTC, la durée de l'offre et le caractère payant ou non du devis.